委外订单流程ok

温柔似野鬼°
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2021年02月08日 01:42
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2021年2月8日发(作者:王济)




流程索引









文档控制




更改记录




查阅








流程编号




CG03



流程名称




委外订单流程




日期



作者



版本号



更改记录





















姓名



备注




















委外订单流程


.


.................................... .................................................. ............................


3



业务描述



.


........................... .................................................. .....................................


3



适用范围



.


........................... .................................................. .....................................


3



控制目标



.


........................... .................................................. .....................................


3



控制点



.


........................... .................................................. .........................................


3



涉及部门及岗位



.

< br>............................................... .................................................. .....


3



特定政策



.


.................................................. .................................................. ..............


3



业务流程图



.


................................................. .................................................. ...........


3



流程说明



.


.................................................. .................................................. ..............


4





































委外订单流程



业务描述



本业务是指根据各单位的请购单生成为外订单。



适用范围



采购部门、仓库



控制目标



通过控制委外订单,令委外发料和委外入库的关系更加清晰。




控制点



申购单、委外订单、贸易方式、请购部门,需求日期



涉及部门及岗位





部门:采购部门、各申购部门



岗位:采购业务员、各部门文员



特定政策





参照申购单生成委外订单:申购单的来源


MRP


计划。




业务流程图



流程图




















< br>委













P


M


C


P


M


C








< br>委






MRP
























< br>委

























< br>委

























< br>


业务流程图





流程说明



顺序



业务步骤



业务步骤实现内容的描述




1


、生产部门根据


MRP


计划生成委外加工单



3


、打印委外加工单并提交主管签名



2.




申购部门主管



3.




采购业务员



1


、检查并审核委外加工单



1


、根据审核后的申购单生成委外订单



2


、要根据不同贸易方式生成。



3


、要根据不同的部门生成。





备注





系统处理



1.





各部门计划



系统处理



系统处理





顺序



业务步骤



业务步骤实现内容的描述




1


、审核委外订单。



1


、根据审核了的委外订单,打印并传真供应商。


< /p>


2


、变更审核了的委外订单,确认供方回复时间

< br>


备注





系统管理


系统管理




4.





采购主管



5.




采购业务员



操作要点:



1


、委外订单



【菜单路径】




委外管理-委外订货-委外订单



< /p>


2


、点击


按钮,在


按钮下选择“请购单”





3


、点击选择“申请单”后,系统会弹出“委外请购单列表过滤”窗口 ,在窗口中输入“请


购部门”或“存货编码”等内容。












4




“委外请购单列表过滤”


窗口中输入内容后,


点击


按钮,


系统会出现


“拷


贝并执行”


窗口,


过滤出来的记录在选择处进行 点选,


相同部门的请购单可以根据实际情况


合并参照生成一张采 购订单。选择完成后点






5


、点击




后,系统会把请购单的“存货编码”



“数量”



“加工方式”

< p>


“计划到货

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