论文的读书笔记怎么写

温柔似野鬼°
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2021年02月21日 21:23
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2021年2月21日发(作者:黁)


论文的读书笔记怎么写


【篇一:读书笔记范例】






读书笔记




姓名:洪心洁




学号:




班级:



240693351 0 6


级会计学


1





前言:我通过查阅图书馆书籍,搜索图书馆数据库资料, 查阅有关


期刊和查找网页上相关的资料四种方式,为我的论文


— —


《治理型


内部审计起免疫系统的预防作用》寻找相关的信息资 料,并从


2011



9



12



——


2011



11


< p>
4


日根据所收集的资料完成的读书笔


记,以下即为 我此次的读书笔记。



《用



免疫系统论



重塑企业内部

审计新形象》之读书笔记




索引 :苏美东(重庆理工大学),肖媛(重庆理工大学):《用




疫系统论



重塑企业内部审计新形象》 ,《商业会计(


2009



7




14


版)》。




原文的摘要:我国内部审计以监督为主 向服务为主转变是大势所趋,




免疫 系统论



的视角对实现这一转型的路径进行探讨具有现实意


义。在现代审计中,要将



免疫系统论



应用于企业内部审计,促使


其向服务型转 变,应该完善内部审计的评估咨询职能,摸索能发挥


免疫作用的审计重点,在把握新挑战 的基础上创造条件,促使免疫


系统正常运行,实现内部审计的目标任务。




原文的关键字:内部审计;免疫系统论;评价和咨询




作者的观点:通过



内部审计



免疫系统论



的提出





我国企业内部


审计的现状及突出问题





发挥企业内部审计


免疫系统



作用的对策



三部分构成了这篇文章。作者通过国家审计局于


2008



4


15



所提出的



审计免疫系统论



和对现代我国的内部审计所存在的问 题


的简要阐述以及分析,提出我国的内部审计应该构建一个多层次的

职能结构,突出重点需要审计的项目,迎接多方面的挑战以及创造


一定的条件使我国 的内部审计



免疫系统



顺利执行。




本人的观点 :在医学范畴中,一个健全的生物免疫系统,不仅要求


及时地发现病毒和杀死病毒,更重 要的是它拥有稳定、可靠、实时


的预警,当病毒将要侵入而未侵入之前,就发出警报,就 是免疫系


统的



免疫监视



功能。审计要真正发挥免疫系统的功能,除了要对


已存在的问题进行查处和修补,对潜在的风险进行揭示和抵御,更


重要的还是要通过优化 审计管理,发挥审计的预防功能。在


2008



4



15


日中国内部审计协会 在北京举办



推进内部审计转型与发展



研讨会,在会上刘家义审计长提出现代内部审计从本质上讲是部门

单位、企业事业组织的



免疫系统



。根本目的是提供组织自身的



免< /p>


疫力



,保证其安全健康,促进其可持续 发展。这在理论上第一次把



免疫系统论



应用在内部审计,要求内部审计不仅要起到监督作用,


而且 要有评价和咨询职能,能对企业运营中的问题及时预警、揭露


和抵御,保证企业运营中的 安全,使企业内部审计能够更好的为企


业服务。在企业经济运营中,也需要一个



免疫系统



来预警、 揭露


和抵御经济运行中的各种矛盾和风险。可以很明显的从第三部分,

< br>即



发挥企业内部审计



免疫系统



作用的对策



看出,当今的企业内部


审计绝不再是传统型内部审计,因为 它不仅仅只有监督职能,它还


具有评价职能以及咨询服务职能;它的审计范围不再只有差 错而已,


它还包括公司治理过程中所有环节的监督咨询评价等。因此,现代


企业的内部审计的审计方式已经从原来传统型内部审计的单纯的事


后监督方式 逐渐向治理型内部审计的事后监督、事中控制和事前预


防相结合的方式转变,而这一系列



监、控、防



正是起着免疫系统


理论中的预防作用。


总结:该篇文章重点是凸显我国现代治理型内部审计起着免疫系统


中的预防作用,从 而扩充本人论文收集材料内容。




附 注:读完这篇文章后,我还参考


2008


5


月第


1


版由中国内部

< p>
审计协会出版的《经营分析和信息技术(国际注册内部审计师


cia



试指定辅导用书)》,


2008

< p>


5


月第


1


版由中国内部审计协会出版


的《实施内部审计业务(国际注册内部审计师


cia


考试指定辅导用


书)》,

< p>
2008



5


月第


1


版由中国内部审计协会出版的《内部审计


在 治理、风险和控制中的作用(国际注册内部审计师


cia


考试指 定辅


导用书)》,


2008



5


月第


1


版由中国内部 审计协会出版的《经营


管理技术(国际注册内部审计师


cia< /p>


考试指定辅导用书)》等专业辅


导书籍和医学书籍,即王忠彦在< /p>


2009



11



1


日出版的《免疫力


是人体最好的老 师》,所以此篇读书笔记花费我


4


天的时间才能够


完成。




《内审职能拓展 中面对的机遇和风险


——


对萨班斯法案的重新思考》

< p>
之读书笔记




索引:郭 慧(暨南大学管理学院),《内审职能拓展中面对的机遇


和风险


——


对萨班斯法案的重新思考》,辽宁师范大学学报(社会


科学 版),


2009



3

< br>月第


32


卷第


2





原文的摘要:


21


世纪给内部审计带来巨大的挑战和更多的机会。萨

< br>班斯法案改变了监管者、公司高管层对内部审计的需求,为内部审


计职能拓展提供 了契机。同时,我们也应该认识到法案颁布后对内


部审计职能发展可能带来的阻碍,及时 提出内部审计的应对措施。




原文的关键字:内部审计职能;内部控制;萨班斯法案




附注:读完这篇文章后,我还参考


2 008



5


月第


1


版由中国内部


审计协会出版的《经营分析和信息技术(国际 注册内部审计师


cia



试指定辅导用 书)》,


2008



5


月第


1


版由中国内部审计协会出版

的《实施内部审计业务(国际注册内部审计师


cia


考试指 定辅导用


书)》,


2008



5


月第


1


版由中国内部 审计协会出版的《内部审计


在治理、风险和控制中的作用(国际注册内部审计师


cia


考试指定辅


导用书)》,



2008



5


月第


1


版由中国内部审计协会出版的《经营管理技术 (国


际注册内部审计师


cia


考试指定 辅导用书)》等专业辅导书籍以及金


融方面的资讯收集,所以此篇读书笔记花费我


3


天的时间才能够完


成。


《企业内部审计现状与发展趋势浅析》之读书笔记




索引:杨思敏(江苏省连云港市供电公司),《企业内部审计 现状


与发展趋势浅析》,《中国商界(财会版)》,


2009< /p>


年第


1


期,第


9 3


页、第


94





原文的摘要:内部审计是我国社会主义审计体系的重要组 成部分。


内部审计是企业强化自我约束机制的重要手段,是规范内部管理、


提高经济效益、建立现代化企业制度的客观要求。实践证明,经济


越发展,审 计超重要,内部审计在企业乃至经济发展中具有强大的


生命力和不可估量的作用。




原文的关键字:内部审计;现状;趋势




作者的观点:通过



我国内部审计的现状




“< /p>


内部审计的未来发展趋






内部审计未来发展的建设途径

< br>”


三个部分构成了该篇文章。在


文章中,作者主要想表达 的是:国有企业面临着改革和发展的问题,


民营企业则面临着激烈的市场竞争所导致的调 整与组合的问题,上


市公司则是面临着失去股东信任等等的问题。如何加强对国有企业、


民营企业和上市公司的内部管理成了当今经济市场发展的一个大难


题,从而促使企业必须建立健全的企业监督制约机制,强化完善企

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