流程图模板.docx
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2
.
1
.
1
请
< br>购
审
批
业
务
流
程
1
.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容
责任部门
/
责任人的职责分工与审批权限划分
< br>
阶
相关部门
段
D1
D2
相关部门提
D3
出采购申请
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
汇总、整理
采购申请
检查库存物
资储存情况
否
是
权限外
否
是
权限内
按照预算执
行进度办理
请购手续
2
.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
感谢你的欣赏
1
.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1
2
.请购人员应根据库存量基准
、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期
、质量要求以及预算金额等内容
3
.
采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否
阶<
/p>
段
控
制
D2
4
.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格
,在“采购申请单”上填
写采购金额后呈交相关领导审批
p>
5
.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐
级审核,最终由总经
理审批;
如果采购事项在申请范围之内但实
际采购金额超出预算的,
经采购部经理审核后,
D3
财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行
进度办理请购手续
6
.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相
关
规
范
应建
规范
参照
《企业内部控制应用指引》
规范
采购申请单
文件资料
采购预算表
责任部门
及责任人
采购部、财务部、生产部、仓储部
总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购申请制度
请购审批制度
存在不合理的请购品种和数量
2
p>
.
1
.
2
采购预算业务流程
1
.采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
不相容
责任部门
/
责任人的职责分工与审批权限划分
< br>
业务风险
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
段
阶
感谢你的欣赏
感谢你的欣赏
D1
D2
汇总、整理
采购预算
各部门编制本
部门采购预算
D3
组织执行
采购预算
严格执行
采购预算
实施采购活动
提出采购
预算调整申请
执行新的采购
预算方案
2
.采购预算业务流程控制表
采购预算业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1
< br>.各生产单位根据年度营业目标预测生产计划,据此编制年度物资需求计划,并编制采
阶
段
D1
控
制
2
p>
.财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算
3
.财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预
算基准编制企业
“年度采购预算表”,财务部经理签字确认后,报财务总监审核、总经理
审批后严格执行
购预算;仓储部根据企业相关规定和生产用料
计划编制采购预算;研发部、行政部根据实
际需求编制采购预算
感谢你的欣赏